
老師,公司先轉(zhuǎn)錢給股東,用于支付工程款,股東再轉(zhuǎn)錢給收工程款方的股東那怎么做賬借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款-xx股東實(shí)際支付時再做付款分錄借:其他應(yīng)收款-xx股東 貸:銀行存款可以這樣做嗎
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師,我想問一下,這樣是不是資產(chǎn)會增加破壞平衡了?比如主營業(yè)務(wù)成本增加80萬,庫存減少80萬,是平衡的,但同時又增加了銀行存款或應(yīng)收賬款113,總體來說,資產(chǎn)是增加了,而收入只增加了113,這樣資產(chǎn)一方不是多出來80萬
答: 你好,以你舉例,可以這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款等科目 113萬?,貸:主營業(yè)務(wù)收入113萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬?,?貸:庫存商品80萬 資產(chǎn)增加113萬,減少80萬,凈增加 33萬,損益凈增加113萬—80萬=33萬 符合 資產(chǎn)(33萬)=負(fù)債(0)%2B所有者權(quán)益 (33萬)等式關(guān)系啊?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,旅行社公司,很多費(fèi)用是沒有發(fā)票的,比如個別租車費(fèi)、餐費(fèi)等,以前的會計(jì)這樣做賬的1.收到的團(tuán)費(fèi),如果對方要開票的話,就正常做分錄,如果對方不需要開發(fā)票的話,就這樣做: 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款-XX公司 50000有個別項(xiàng)目有發(fā)票時,就: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款—法人這樣做行不行的呀?
答: 您好,這個的話是可以這樣做的,然后沖銷










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