老師,你看這個(gè)稅怎樣報(bào),讓我填減免,怎樣填 問(wèn)
點(diǎn)那個(gè)徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤(rùn),能彌補(bǔ)以前年度 問(wèn)
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話(huà),就不用交稅 答
老師,我們是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)。幫別人代購(gòu)了辦公用品, 問(wèn)
同學(xué),你好 幫別人代購(gòu)了辦公用品。 代購(gòu)不要開(kāi)發(fā)票的。如果涉及開(kāi)票,那就是買(mǎi)賣(mài) 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問(wèn)
您好,按109738.48來(lái)交企稅,這個(gè)季度全都彌補(bǔ)完了 答
老師,您好,我想問(wèn)下,餐飲的人員工資,燃料,水電費(fèi),計(jì)入 問(wèn)
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入成本哦 答

老師,問(wèn)一下增值稅申報(bào)表收入就都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后所得稅申報(bào)表是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì)是嗎
答: 你好 ;? ?是的;所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)來(lái)報(bào)的? ?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,有開(kāi)票10萬(wàn),我做賬是借應(yīng)收賬款10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn),這樣做賬可以嗎?我看我們的利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅申報(bào)表上面的本年累計(jì)數(shù)金額不一致,這個(gè)有問(wèn)題嗎?
答: 同學(xué),你好 有問(wèn)題 做賬 借:應(yīng)收賬款? 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
房地產(chǎn)銷(xiāo)售時(shí)該房109萬(wàn),應(yīng)交增值稅9萬(wàn),因?yàn)榉贤恋爻鲎尳鹂鄢撸鄢恋爻鲎尳?0.9萬(wàn),實(shí)際繳納8.1萬(wàn)的增值稅,銷(xiāo)售額為90萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)上述會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)?A: 借:預(yù)收賬款109萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 增值稅9萬(wàn)。(但是實(shí)際繳納增值稅是8.1萬(wàn),分錄的增值稅與繳納的增值稅不符合)B:借:預(yù)收賬款109萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90萬(wàn) 增值稅8.1萬(wàn) 開(kāi)發(fā)成本-土地出讓金10.9萬(wàn) (但是這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與開(kāi)發(fā)票的金額又不相同,增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額是發(fā)票面值/1.09)
答: 借,預(yù)收賬款109萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 增值稅9萬(wàn) 借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅0.9 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.9










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