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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-12 10:57

你好,屬于管理費用的

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你好,屬于管理費用的
2022-04-12 10:57:49
你好,你可以先做一個暫估,借管理費用-工資-暫估等 貸應付職工薪酬。然后在6月的時候再根據(jù)數(shù)據(jù)紅字沖減這個暫估。再按正確的金額重新做。
2023-06-05 08:24:20
應該寫成應付職工薪酬(或者付職工工資)貸方,科目為應付職工薪酬(或者付職工工資),借方分別為應付職工薪酬暫計額(或者付職工工資暫計額)和應交稅費等(或者應交社保費等)。
2023-03-15 12:21:45
你好, 1、分配工資時,會計分錄為: 借:生產(chǎn)成本? 貸:應付職工薪酬; 2、發(fā)放工資時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬? 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2022-03-14 15:36:39
你好,學員,如果是這樣的話,制造費用是在存貨,還是主營業(yè)務成本的
2022-06-15 21:29:25
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