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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-11 14:21

當初你暫估的時候是怎么做的?

偷貓的魚 追問

2022-04-11 14:23

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估

東老師 解答

2022-04-11 14:23

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

偷貓的魚 追問

2022-04-11 14:26

借以前年度損益 貸 應(yīng)付賬款暫估 那樣的話應(yīng)付賬款不是更多了?

東老師 解答

2022-04-11 14:27

借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配未分配利潤

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當初你暫估的時候是怎么做的?
2022-04-11 14:21:26
您好!那個人給你發(fā)票的時候你計入到成本就可以了。 1.轉(zhuǎn)材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計算支付加工費   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)     貸:應(yīng)付賬款   3.收回加工完成產(chǎn)品   借:庫存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費)
2017-06-20 15:53:58
您好,是的,你幫賬的時候分開確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣方便你查賬 比如你做A小區(qū)的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營來務(wù)成本 應(yīng)交稅費 備注是A小區(qū)就可以
2026-02-14 10:08:49
改錯:我半年前把該合作商50萬的以預(yù)收款的賬目做賬
2017-09-12 11:36:32
你好,你們單位是銷售產(chǎn)品嗎?
2021-09-27 14:37:11
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