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丫丫
于2022-02-24 16:53 發(fā)布 ??496次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-02-24 16:53
同學(xué)你好計入待認(rèn)證抵扣進項稅
丫丫 追問
2022-02-24 17:00
具體分錄怎么做呀?
樸老師 解答
2022-02-24 17:11
同學(xué)你好借主營業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進項稅貸銀行存款
2022-02-24 17:17
多余的進項稅為勾選的放到待認(rèn)證里面,為啥貸銀行存款
2022-02-24 17:23
同學(xué)你好你們沒付款就用應(yīng)付賬款
2022-02-24 18:53
那這個買進來做了借庫存商品,借進項稅,貸應(yīng)付賬款
2022-02-24 18:54
對的這樣做就可以的
后續(xù)就把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本,稅多了,不知道該做2步分錄還是一步
2022-02-24 18:56
收入和成本是兩步的
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老師,我現(xiàn)在要暫估一筆13000的成本,怎么做分錄,下個月怎么沖回?
答: 你好,你們單位是銷售產(chǎn)品嗎?
老師:票全部做了成本,可是稅太多了留著以后再勾選。這個怎么做分錄呀?
答: 同學(xué)你好 計入待認(rèn)證抵扣進項稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年暫估的成本,今年該怎么做分錄啊
答: 能具體寫一下分錄嗎
22年做賬的時候 將21年的暫估成本沖掉 應(yīng)該怎么做分錄
討論
請問老師,別再公司開成本票過來有小數(shù),但付出的款付的是整數(shù),小數(shù)沒付,怎么做分錄
成本票少許上月暫估 怎么做分錄?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(成本價160)如何做分錄
公司將外購的產(chǎn)品成本價100賣給客戶,收入與成本怎么做分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 205621 個
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2022-02-24 17:00
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2022-02-24 17:11
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2022-02-24 17:23
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