老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

增值稅電子專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答: 你好 可以抵扣的呢??
老師好,增值稅法中規(guī)定用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,為什么同樣作為視同銷售行為中無償贈(zèng)送給他人這種情況可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢,兩者不都使增值稅鏈條中斷了嗎,為什么后者允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅前者不允許抵扣呢
答: 視同銷售行為中無償贈(zèng)送給他人,因?yàn)橐曂N售是要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售使用過的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的貨運(yùn)汽車,取得收入金額20.6萬元。算增值稅怎么算?為什么不是 20.6×13%呢
答: 你好 ; 你實(shí)際問題是什么; 你這個(gè)是題目還是你公司實(shí)際業(yè)務(wù)的; 才好判斷的??










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