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一路生花
于2022-03-18 15:34 發(fā)布 ??1615次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-18 15:35
視同銷售行為中無償贈送給他人,因為視同銷售是要確認銷項稅的
一路生花 追問
2022-03-18 15:40
不,老師你沒有答到點子上。對于集體福利和個人消費的視同銷售行為的認定是自產或委托加工的貨物,它并不包括這個外購的貨物,上述集體福利和個人消費的進項稅額不得抵扣的請款僅發(fā)生在納稅人將外購的貨物用于此處,而對于納稅人自產或委托加工的貨物用于集體福利和個人消費仍然是可以抵扣進項稅額的
辜老師 解答
2022-03-18 15:43
是的,外購的貨物用于集體福利和個人消費的進項稅額不得抵扣,因為他沒有對應的銷項稅啊
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老師:公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額嗎?
答: 您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
增值稅電子專用發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎
答: 你好 可以抵扣的呢??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:公司在機構地招待客戶,住宿取得的專票可以抵扣進項稅額嗎?
答: 你好,招待客戶住宿取得的專票不可以抵扣進項稅額
老師幫我看下照片第二不能抵扣進項稅額是吧
討論
1月抵扣進項稅額少填了14.9。怎么辦
老師,未抵扣進項稅額怎么理解呀
銷售使用過的未抵扣進項稅額的貨運汽車,取得收入金額20.6萬元。算增值稅怎么算?為什么不是 20.6×13%呢
計算可抵扣進項稅額
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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一路生花 追問
2022-03-18 15:40
辜老師 解答
2022-03-18 15:43