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bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-09 19:50

您好
(1)接到開戶銀行通知,收到廣華公司投入的資本金200 000元。
借:銀行存款 200000
貸:實收資本 200000 
(2)向銀行借入期限3個月、利率6%的借款100 000元,當即存入銀行。
借:銀行存款 100000
貸:短期借款 100000
(3)出納員開出現金支票,從銀行提取備用金2000元。
借:庫存現金 2000
貸:銀行存款 2000
(4)收到五環公司匯入的前欠貨款12 500元,
借:銀行存款 12500
貸:應收賬款 12500
(5)從東方工廠采購材料200千克,價款10 000元,增值稅1300元,取得增值稅專用發票。運雜費價稅合計450元,未取得增值稅專業發票。材料已到達本企業,經驗收合格入庫,款項以銀行存款支付。
借:原材料 10000+450=10450
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1300
貸:銀行存款10450+1300=11750
(6)根據材料出庫單,本月共發出甲材料.43000元,乙材料20400元,其中生產A產品領用53000元,生產B產品領用8000元,車間一般性消耗領用400元,后勤管理部門領用2000元。
借:生產成本-A  53000
借:生產成本-B   8000
借:制造費用 400
借:管理費用 2000
貸:原材料-甲 43000
貸:原材料-乙 20400
(7)銷售給北京化工A產品100件,單價150元,增值稅率13%,收到2個月期限的商業承兌匯票張。
借:應收票據 15000+1950=16950
貸:主營業務收入100*150=15000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  15000*0.13=1950
(8)以銀行存款支付產品廣告費10000元.
借:銷售費用 10000
貸:銀行存款 10000

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您好 (1)接到開戶銀行通知,收到廣華公司投入的資本金200 000元。 借:銀行存款 200000 貸:實收資本 200000? (2)向銀行借入期限3個月、利率6%的借款100 000元,當即存入銀行。 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 (3)出納員開出現金支票,從銀行提取備用金2000元。 借:庫存現金 2000 貸:銀行存款 2000 (4)收到五環公司匯入的前欠貨款12 500元, 借:銀行存款 12500 貸:應收賬款?12500 (5)從東方工廠采購材料200千克,價款10 000元,增值稅1300元,取得增值稅專用發票。運雜費價稅合計450元,未取得增值稅專業發票。材料已到達本企業,經驗收合格入庫,款項以銀行存款支付。 借:原材料 10000%2B450=10450 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1300 貸:銀行存款10450%2B1300=11750 (6)根據材料出庫單,本月共發出甲材料.43000元,乙材料20400元,其中生產A產品領用53000元,生產B產品領用8000元,車間一般性消耗領用400元,后勤管理部門領用2000元。 借:生產成本-A? 53000 借:生產成本-B? ?8000 借:制造費用 400 借:管理費用 2000 貸:原材料-甲 43000 貸:原材料-乙 20400 (7)銷售給北京化工A產品100件,單價150元,增值稅率13%,收到2個月期限的商業承兌匯票張。 借:應收票據 15000%2B1950=16950 貸:主營業務收入100*150=15000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 15000*0.13=1950 (8)以銀行存款支付產品廣告費10000元. 借:銷售費用 10000 貸:銀行存款 10000
2022-04-09 19:50:14
你好,同學 借原材料A材料339000÷1.13+1800=301800 應交稅費應交增值稅339000÷1.13×13%+1800×9%=39162 貸銀行存款39162+301800=340962
2023-12-14 17:14:32
借;銷售費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
學員你好,增值稅進項稅額=23*0.13=2.99 運費普票不能抵扣
2022-03-13 13:19:36
您好,會計分錄: 借:原材料 (購價%2B運費) 應交稅費-應交增值稅 (購價進項%2B運費進行) 貸:應付賬款/銀行存款
2022-01-14 14:50:06
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