
用的金碟K3系統(tǒng),生產(chǎn)型,總賬已結束初始化了,在3月建賬,到4月出現(xiàn)一家應付30萬的貨款沒有作為期初,是2020年拿的貨,公司內賬是根據(jù)外購入庫單生成發(fā)票平賬的,反不了初始化重新錄期初余額,要刪掉做的憑證才能反初始,現(xiàn)在4月先付10萬,怎么平賬呢?有沒有都是遇到過,怎么解決?
答: 那么就反初始化重新錄期初余額
用的金碟K3系統(tǒng),生產(chǎn)型,總賬已結束初始化了,在3月建賬,到4月出現(xiàn)一家應付30萬的貨款沒有作為期初,是2020年拿的貨,公司內賬是根據(jù)外購入庫單生成發(fā)票平賬的,反不了初始化重新錄期初余額,要刪掉做的憑證才能反初始,現(xiàn)在4月先付10萬,怎么平賬呢?有沒有都是遇到過,怎么解決?
答: 同學你好,先備份這個賬套。把所以憑證導出來。然后復制這個賬套,把復制的這個新賬套憑證刪掉,改期初。然后再把你剛導出來的憑證導進去即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到廠家返利的款到平臺余額,下次打貨款可以使用,怎么做憑證
答: 借預付賬款貸營業(yè)外收入。





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