
我需要抵扣進(jìn)項(xiàng)819 里面包含了370的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅 是借 未交增值稅449 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額449 第二筆 借未交增值稅370 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出370 那這樣不是抵扣了819的進(jìn)項(xiàng)嗎
答: 你好; 你現(xiàn)在是 進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅 以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分別是多少金額 ; 留底進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有; 好判斷
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 是的,理解的是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票紅沖,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表當(dāng)月無(wú)銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅









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郭老師 解答
2022-04-08 11:03