請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶(hù)實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶(hù)建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

維護(hù)費(fèi)抵減增值稅記在哪
答: 稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi)嗎 發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
?增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
答: 增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是指企業(yè)在收取或者支付增值稅相關(guān)技術(shù)維護(hù)費(fèi)用時(shí)所形成的會(huì)計(jì)記賬憑證。一般的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄有兩條,即借方分錄和貸方分錄。借方分錄一般是:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-增值稅技術(shù)服務(wù)費(fèi);貸方分錄一般是:銀行存款-供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)費(fèi)支出;以及: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。 拓展知識(shí):增值稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)的計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)是按使用稅率或定額征收,使用稅率是指將實(shí)際服務(wù)費(fèi)用乘以稅率,而定額征收則是按定額的金額上交稅款,不論實(shí)際服務(wù)費(fèi)多少,都按規(guī)定的定額金額上交稅款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)維護(hù)費(fèi)抵扣增值稅怎么做賬?
答: 你好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅費(fèi)減免) 貸 營(yíng)業(yè)外收入






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xijunkokhjhk 追問(wèn)
2022-04-08 09:27
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2022-04-08 09:30
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2022-04-08 09:34
徐阿富老師 解答
2022-04-08 09:36