
老師,公司員工的內(nèi)部往來,實際上是已經(jīng)清賬了,但因會計變換頻繁,導致賬上一直還有往來掛賬,這個要調(diào)整的話,怎么調(diào)整
答: 你好,是哪個科目還有余額?
老師,我們往來賬很混亂。就是把20年往來部分余額結轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領導非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
答: 你好! 掛在賬上的應收款項是能收回還是收不回?應付款項是不需要付了嗎?如果可以確定收不回或者不需要支付,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司還掛著有些供應商往來(上年期末就掛著那種),都是已經(jīng)付款并且采購進來的物資已經(jīng)實際用了,但以前沒那么注意,也不規(guī)范,賬務系統(tǒng)里沒有采購入庫,然后平不了賬,一直掛著,這個怎么調(diào)整?
答: 你需要先把已經(jīng)實際用了的物資采購入庫,然后再去平賬,最后根據(jù)實際情況來處理它們的應收應付款項。




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2022-04-07 11:06
小云老師 解答
2022-04-07 11:09