沒做稅務(wù)登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調(diào)增項,這個調(diào)增項直接用未彌補 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

請問老師,能寫一下增值稅的思路和分錄嗎?比如上開票10000,不含稅收入99090,稅910。上月成本票進項稅稅假如是一樣的或者多于銷項稅,不交稅。怎么寫分錄。下個月同樣10000含稅收入,但是成本票不夠要交稅。又該寫什么分錄?
答: 你好; 你是一般納稅人的話; 月報的; 你 銷項稅等于進項稅嗎 ? 那你就結(jié)轉(zhuǎn)即可 轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 就平衡了 。 你成本發(fā)票沒有; 那么你銷項稅就得繳納增值稅了 。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
銷項129180.85不含稅收入2153012.89需要多少進項?
答: 同學(xué)你好,你想計算什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不含稅收入86萬元,稅率3/6,進項稅額多少
答: 你好,同學(xué) 那你的稅就是86×3%或86×6%







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2022-04-07 12:08
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2022-04-07 12:20
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2022-04-07 15:37