老師,這個(gè)是需要退稅嗎 問(wèn)
你好,這是減免的稅額,不需要申報(bào),也不會(huì)退稅 答
老師,我們企業(yè)是先付貸款利息,來(lái)拿申請(qǐng)到了政府性 問(wèn)
那個(gè)是直接入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師你好!24年考過(guò)了中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,25年沒(méi)有參加考試 問(wèn)
沒(méi)有效了,只有二年有效期 答
服裝批發(fā)零售一般納稅人,在商場(chǎng)租賃場(chǎng)地,商場(chǎng)給開(kāi) 問(wèn)
你好,入銷售費(fèi)用即可 答
老師:下午好,店鋪盤點(diǎn)扣店員的失貨500,在工資里扣除 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答

2.(填空題)2018年10月,某小規(guī)模納稅人商店發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售服裝取得含增值稅銷售額2392元,開(kāi)具普通發(fā)票。(2)購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,得到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的貨款1000元,增值稅130元。(3)當(dāng)月銷售辦公用品取得含稅銷售額為8528元,開(kāi)具普通發(fā)票;銷售給一般納稅人某公司儀器兩臺(tái),增值稅專用發(fā)票已由稅務(wù)所代開(kāi),取得不含增值稅銷售額38500元。回答:該商品的應(yīng)納增值稅額為_(kāi)元。(保留兩位小數(shù))
答: 您好,這個(gè)是全部的嗎還是
某公司為增值稅一般納稅人,本月不含稅銷售額396087元,供貨商提供的增值稅專用發(fā)票總金額121860元,普通發(fā)票金額219102元,該月繳納的增值稅是多少
答: 該月繳納的增值稅是=396087*0.13-121860/1.13*0.13=37472.02
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
【資料】某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年5月發(fā)生如下購(gòu)銷業(yè)務(wù)?(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為23萬(wàn)元和3.68萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)(取得增值稅專用發(fā)票)3萬(wàn)元;(2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為8萬(wàn)元和1.28萬(wàn)元;?(3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)發(fā)票上注明的價(jià)款為44萬(wàn)元;?(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并已辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向購(gòu)買方開(kāi)具的專用發(fā)票上注明不含稅銷售額42萬(wàn)元;?(5)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅銷售額33.9萬(wàn)元;?(6)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元(即上個(gè)月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,可在本月繼續(xù)抵扣)。?已知:企業(yè)取得的發(fā)票均符合規(guī)定,并已在當(dāng)月認(rèn)證;結(jié)果保留兩位小數(shù)。?【要求】計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額和期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 3.68+3*0.09+1.28+44*0.09=9.19 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是 42*0.13+33.9/1.13*0.13=9.36 應(yīng)交增值稅9.36-9.19=0.17










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