
老師,請問1月計提了一筆利息支出,2月也計提了,都是:借 財務(wù)費用 貸 其他應(yīng)付款 然后3月收到了第一個季度的利息支出的發(fā)票,請問3月需要怎么做分錄呢,1.2月份的之前計提的需要沖回對嗎,想問下合并為一筆怎么做具體的分錄呢
答: 借其他應(yīng)付款、借財務(wù)費用,負數(shù) 借財務(wù)費用、貸銀行存款。
你好,其他應(yīng)付款,勞動保險貸方有余額,年底怎么辦呀?需要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)?原來的財務(wù)預(yù)留的
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好。想問下,我們兩年前有一筆跟公司員工收回的現(xiàn)金,漏了記賬,然后這筆現(xiàn)金可以確定已經(jīng)被用于支付日常辦公的費用,因為經(jīng)手人員忘了是收回的現(xiàn)金,所以支付后被記在了其他應(yīng)付款(個人)這個科目,現(xiàn)在想補記收回現(xiàn)金這筆分錄,并沖掉個人墊付的錢,應(yīng)該怎么記呢?
答: 您好 請問什么業(yè)務(wù)收回的現(xiàn)金 是員工的借款嗎?








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