老師代賬的一個(gè)單位開了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開錯(cuò) 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問
退付手續(xù)費(fèi)核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損? 答

老師,我們是一般納稅人簡易征收,但是生產(chǎn)的還有其他稅率的產(chǎn)品(這部分是可以抵扣的)增值稅附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)該怎么填 目前是只生產(chǎn)未銷售
答: 允許抵扣的在35欄里面填寫,不允許抵扣的也在35欄里面填寫,然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫就可以的。
老師,我們是一般納稅人簡易征收,但是生產(chǎn)的還有其他稅率的產(chǎn)品(這部分是可以抵扣的)增值稅附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)該怎么填 目前是只生產(chǎn)未銷售 如果允許抵扣的本月沒有銷項(xiàng)要填哪里?
答: 您好 填附表二35欄 然后自動回填到1欄 帶入主表進(jìn)項(xiàng)稅額 然后留抵
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅附表三,只有營改增之前的老項(xiàng)目和差額征收的項(xiàng)目才填這個(gè)表吧?新項(xiàng)目的一般納稅人的清包工簡易計(jì)稅非差額征收,這個(gè)附表內(nèi)容不用填寫吧
答: 你好,附表三只要開了服務(wù)類的都需要填寫第一列, 后面的是差額交稅才填寫的,如果不是差額交稅,不用填寫。










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