
老師,我們是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,但是生產(chǎn)的還有其他稅率的產(chǎn)品(這部分是可以抵扣的)增值稅附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)該怎么填 目前是只生產(chǎn)未銷售
答: 允許抵扣的在35欄里面填寫,不允許抵扣的也在35欄里面填寫,然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫就可以的。
老師,我們是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,但是生產(chǎn)的還有其他稅率的產(chǎn)品(這部分是可以抵扣的)增值稅附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)該怎么填 目前是只生產(chǎn)未銷售 如果允許抵扣的本月沒有銷項(xiàng)要填哪里?
答: 您好 填附表二35欄 然后自動(dòng)回填到1欄 帶入主表進(jìn)項(xiàng)稅額 然后留抵
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅附表三,只有營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目和差額征收的項(xiàng)目才填這個(gè)表吧?新項(xiàng)目的一般納稅人的清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅非差額征收,這個(gè)附表內(nèi)容不用填寫吧
答: 你好,附表三只要開了服務(wù)類的都需要填寫第一列, 后面的是差額交稅才填寫的,如果不是差額交稅,不用填寫。










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