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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-05 09:14

你好,這個月收到一張可以抵進項的專票,但我想留到下個月再抵,這個月的分錄是
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),  貸:應付賬款等科目
下個月的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)

微信用戶 追問

2022-04-05 09:15

也可以借某某費用是吧

鄒老師 解答

2022-04-05 09:16

你好,如果是費用發(fā)票,就可以的 

微信用戶 追問

2022-04-05 09:16

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-05 09:17

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,這個月收到一張可以抵進項的專票,但我想留到下個月再抵,這個月的分錄是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目 下個月的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2022-04-05 09:14:57
同學你好,本月取得一張購買辦公用品的專票,注明金額是500,稅額是65.本月分錄借管理費用-辦公費 500 借應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)65 ,貸銀行存款 565 下個月認證的時候,就是借應交稅費-應交增值稅(進項稅額 )65 貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)65
2022-04-06 00:06:51
是材料的負數發(fā)票嗎
2022-07-07 14:42:45
您好,需要打印出來做賬
2019-11-17 18:48:52
處理收到的進項票有負數的方法一般有兩種: 1. 如發(fā)票金額為負,可以將負數用記賬憑證的“貸”方欄記入應付票據賬戶,把負數記錄下來作為科目調整; 2. 如發(fā)票金額為正,則可以將負數用記賬憑證的“借”方欄記入應付票據賬戶,同時記入相應金額至另外一個應付票據賬戶,做兩個賬戶的沖抵。 拓展知識:此外,在使用此類方法時,一定要記錄完整的流水賬,以確保收入和支出的準確性。要嚴格按照財務制度和規(guī)定,及時記賬、及時報稅、保存好發(fā)票,以避免出現(xiàn)財務不一致等問題。
2023-03-01 21:38:13
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