1、請教老師,我們的企業(yè)所得稅是總分司與分公司匯 問
你好,所得稅稅負(fù)太低了這個確實(shí)是 現(xiàn)在一般是5% 非小微企業(yè)=利潤*25% 答
老師這個發(fā)票是不是3月作廢了嗎,不能抵扣嗎 問
老師這個就是開正數(shù)的發(fā)票,這個3月可抵扣嗎,3.10又開了一紅沖發(fā)票, 答
老師,你好,合伙模式下,以這樣的框架與對方公司協(xié)商 問
如果是合伙這些都是拉項(xiàng)目時的約定,只要能拉到項(xiàng)目這些都是第二順位考慮的,最重要合伙人要考慮資金短缺如何承擔(dān),利潤如何分配,稅費(fèi)如何承擔(dān),責(zé)任如何承擔(dān) 答
你好老師,我們收到的發(fā)票要怎么操作,對方紅沖不了? 問
您好,是收到哪方面的發(fā)票 答
老師,請問前會計(jì)上個月做的財務(wù)報表,沒有把銀行存 問
本月直接做一筆調(diào)整分錄,按期末匯率把 100 美元折算成人民幣,補(bǔ)記差額: 借:銀行存款 — 美元戶 差額 貸:財務(wù)費(fèi)用 — 匯兌損益 本月報表按外幣 × 匯率填貨幣資金,上月已報報表不改。 答

請問上個月制造費(fèi)用多計(jì)提了,想在這個月里面把上個月多計(jì)提的直接沖減,然后這個月就少計(jì)提這樣,上個月分錄是借制造費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,我這個月想沖減,分錄要怎么做呢
答: 同學(xué)你好,借制造費(fèi)用負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
21年的計(jì)提的制造用,借制造費(fèi)用,貸計(jì)提費(fèi)用,但是付款的時候做賬成了借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,22年才發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的制造費(fèi)用沒有沖掉,應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好; 你借制造費(fèi)用,貸計(jì)提費(fèi)用 貸方 是做的那個科目 ? 這樣好判斷 ; 你這個計(jì)提的費(fèi)用真實(shí)發(fā)生了嗎
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問制造部的電腦 維修,要不要在付費(fèi)用的分錄 先計(jì)提 費(fèi)用入制造費(fèi)用如:借:制造費(fèi)用貸:電腦 維修付款的時候 借:電腦維修費(fèi)貸:銀行存款
答: 借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-電腦 維修 這個請參考哦








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a"yanjiao 追問
2022-04-04 19:15
a"yanjiao 追問
2022-04-04 19:21
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2022-04-04 19:22
波德老師 解答
2022-04-04 19:33