請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實際消費時再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

繳納印花稅,除買賣購銷合同的金額,打印機(jī),電腦專票需要交印花稅嗎,還有普通發(fā)票開的辦公桌,需要計算在內(nèi)嗎
答: 你好? 看地方執(zhí)行? ?一般是需要繳納的
老師,印花稅購銷合同,是購+銷繳納印花稅嗎
答: 是的的是這樣計算申報。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問運輸發(fā)票需要繳納印花稅嗎,稅種核定沒有印花稅運輸合同,只有印花稅—購銷合同
答: 是的,你提到的運輸發(fā)票需要繳納印花稅。根據(jù)《中華人民共和國稅收法》的規(guī)定,對合同及有關(guān)協(xié)議、發(fā)票、憑證、收據(jù)等應(yīng)當(dāng)繳納印花稅,印花稅是稅收形式之一,由購銷者(運輸發(fā)票的收付者)本人繳納。
讓轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么處理印花稅?分錄及計算方法?請老師講解購銷合同問計算印花稅?什么時候繳納印花稅購銷合同怎么計算印花稅?什么時候繳納印花稅
企業(yè)按銷售合同繳納了印花稅,采購合同又繳納了印花稅,那本企業(yè)的采購合同也是供應(yīng)商的銷售合同,是否重復(fù)繳納了印花稅呢
老師,您好,繳納購銷合同印花稅,這個購進(jìn)票未收到發(fā)票,先收貨,是先算印花稅嗎,還是等收到發(fā)票才算印花稅?
老師,能不能通俗的說說資金賬簿印花稅、購銷合同印花稅指的是什么,我該怎么分辨公司要不要交稅,就是什么情況下繳納資金賬簿印花稅,什么情況繳納購銷合同印花稅?依據(jù)是什么









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



楊曉雷9061073 追問
2022-04-03 15:31
朱立老師 解答
2022-04-03 15:32
楊曉雷9061073 追問
2022-04-03 15:36
朱立老師 解答
2022-04-03 15:48