老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認(rèn)收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

老師,21年度確認(rèn)收入(未開票),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額,22年開具了發(fā)票,分錄怎么做
答: 你好 ; 現(xiàn)在開票 的 不含稅金額與稅費 是否與 21年無票收入金額一致的?
確認(rèn)一筆收入收入確認(rèn)借:應(yīng)收賬款:88808貸:主營業(yè)務(wù)收入: 83781.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額:5026.87收到款項借:銀行存款:88808 貸:應(yīng)收賬款:88808收到服務(wù)費發(fā)票5853.46元(普票)借:應(yīng)收賬款:5853.46貸:主營業(yè)務(wù)收入:5522.13 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額:331.33同時借:銷售費用,老師 我是一般納稅人收到普票是這樣做的嗎?
答: 你好,收到服務(wù)費發(fā)票5853.46元(普票),這個是你們的支出,不是你們的收入吧?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,這個租金我不想一次性確認(rèn)為收入,就19年上半年確認(rèn)收入,是不是 借 銀行存款135.6貸 預(yù)收賬款 120 應(yīng)交稅費—銷項 15.6 確認(rèn)收入的時候 再 借 預(yù)收賬款 60 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60?
答: 同學(xué)你好,是的,你的思路是對的。







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