
老師我想問一下,我們的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了10%加計(jì)扣除,然后賬務(wù)上計(jì)入了其他收益,那企業(yè)所得稅的申報(bào)上,是需要把這部分其他收益計(jì)入營業(yè)收入嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈
老師好 高新技術(shù)企業(yè) 加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額 做成營業(yè)外收入 是不是也要交企業(yè)所得稅 老師
答: 對(duì),這個(gè)營業(yè)外收入會(huì)涉及到企業(yè)所得稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,那企業(yè)所得稅尼?
答: 你好,用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,企業(yè)所得稅按照比例可以抵扣










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


