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無奈的云朵
于2022-04-01 12:06 發(fā)布 ??1841次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-04-01 12:08
你好 這情況要去大廳申報
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增值稅申報具體是怎么樣的,和我賬上的不含稅收入核對不
答: 同學(xué)你好 按照不含稅收入填寫申報表申報的
上個季度開錯票了,這個季度沖紅,這個季度收入和稅額為負(fù)數(shù),這種怎么報增值稅(申報增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負(fù)數(shù)不可以申報)
答: 你好 這情況要去大廳申報?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月前按1%交增值稅。到底是按1%算不含稅收入還是3%算不含稅收入然后減按1%交稅?
答: 這個是按1%算不含稅的收入。
合同含稅收入278322元,增值稅2755.66元, 算算利潤時,用含稅收入還是不含稅收入。減成本,減費用,等于利潤
討論
不含稅收入-不含稅成本算出來的利潤,和含稅收入-含稅成本-繳納的增值稅算出來的利潤,金額為什么不一樣
2019年1月1日至2021年12月31日,私房出租增值稅起征點為100000元(含本數(shù)),不含稅收入大于100000元的才計征增值稅,包含個人嗎?
老師,你好!請拿到幫我看一下我報增值稅,填數(shù)字哪里錯了嗎?專票不含稅收入47645.63普票不含稅收入111892.15我開的普票有3%和1%實際普票免稅額2670.44
請問老師,能寫一下增值稅的思路和分錄嗎?比如上開票10000,不含稅收入99090,稅910。上月成本票進項稅稅假如是一樣的或者多于銷項稅,不交稅。怎么寫分錄。下個月同樣10000含稅收入,但是成本票不夠要交稅。又該寫什么分錄?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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