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送心意

徐悅

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 11:07

你好,你寫的這個(gè)分錄是正確的。
把原來的分錄沖紅,重新做正確的。
如果分錄很多,可以合并起來做

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 11:14

 老師,我接手一家新公司,移交來的數(shù)據(jù)已交稅金(借方)588534.46元,我之后不用這個(gè)科目了,能不能把這組數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到別的科目

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 11:32

老師,他當(dāng)月不做,次月繳納增值稅的時(shí)候做,借 應(yīng)交增值稅—已交稅金,貸銀行存款

徐悅 解答

2022-04-01 11:32

把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 15:41

借:應(yīng)交增值稅—已交稅金
       貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅

借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅
      貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅

徐悅 解答

2022-04-01 15:46

嗯,分錄是正確的,對(duì)的

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相關(guān)問題討論
你好,你寫的這個(gè)分錄是正確的。 把原來的分錄沖紅,重新做正確的。 如果分錄很多,可以合并起來做
2022-04-01 11:07:16
你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
?你好;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 已交稅金? ?
2022-10-18 15:43:58
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