
12月已結(jié)賬,增值稅申報,賬表核對里面,除了進(jìn)項稅額(抵扣)和期末留抵不一致,其他都核對一致,能進(jìn)行申報嗎?不能的話,需要如何調(diào)整呢?還是因為我的賬沒有做好?
答: 你好,可以先申報,但還是需要查明不一致的原因,是做賬做錯了就改賬,稅務(wù)報表報錯就去稅務(wù)前臺更改報表。
你好,老師,我公司因上期報稅時把增值稅進(jìn)項稅誤填進(jìn)“即征即退”項目,這部分進(jìn)項稅額已經(jīng)被國稅扣掉了。上個月去找國稅想辦理這個退稅,國稅說退不了,留著抵扣。本期我申報增值稅的時候,需要從這部分進(jìn)項稅中抵扣,卻顯示抵扣不了,這是為何呢?
答: 這個是你們填到了即征即退的地方,你需要到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報,然后再進(jìn)行抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,進(jìn)項稅額已經(jīng)在認(rèn)證平臺確認(rèn)了,為什么在增值稅申報的時候顯示不出來?
答: 您好 請問什么時候確認(rèn)的








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2022-04-01 11:00
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