
12月已結(jié)賬,增值稅申報(bào),賬表核對(duì)里面,除了進(jìn)項(xiàng)稅額(抵扣)和期末留抵不一致,其他都核對(duì)一致,能進(jìn)行申報(bào)嗎?不能的話,需要如何調(diào)整呢?還是因?yàn)槲业馁~沒有做好?
答: 你好,可以先申報(bào),但還是需要查明不一致的原因,是做賬做錯(cuò)了就改賬,稅務(wù)報(bào)表報(bào)錯(cuò)就去稅務(wù)前臺(tái)更改報(bào)表。
你好,老師,我公司因上期報(bào)稅時(shí)把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅誤填進(jìn)“即征即退”項(xiàng)目,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)被國稅扣掉了。上個(gè)月去找國稅想辦理這個(gè)退稅,國稅說退不了,留著抵扣。本期我申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要從這部分進(jìn)項(xiàng)稅中抵扣,卻顯示抵扣不了,這是為何呢?
答: 這個(gè)是你們填到了即征即退的地方,你需要到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào),然后再進(jìn)行抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在認(rèn)證平臺(tái)確認(rèn)了,為什么在增值稅申報(bào)的時(shí)候顯示不出來?
答: 您好 請(qǐng)問什么時(shí)候確認(rèn)的









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