送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-03-31 22:59

您好,因為這個屬于應付未付的款項,沒有用其他應付款這個科目而已

美麗的斑馬 追問

2022-03-31 23:21

啥意思啊?不懂

小鎖老師 解答

2022-03-31 23:22

就是說,因為這個最終要付出去,其實應當計入其他應付,公司為了方便計入其他應收這個科目

美麗的斑馬 追問

2022-03-31 23:27

那是不是用其他應付貸方這個科目也對呀?

小鎖老師 解答

2022-03-31 23:27

對,這個也是對的,但是企業一般都是用一個科目

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相關問題討論
您好,因為這個屬于應付未付的款項,沒有用其他應付款這個科目而已
2022-03-31 22:59:26
您好 請問是什么時候交款?
2020-06-22 16:17:43
同學,你好,如果都是當月支付的話,期末是0
2020-06-16 16:02:40
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-03-28 17:01:15
同學好,如果公司先從工資扣,再支付計入其他應付。? 如果先付,再從工資扣,計入其他應收。
2023-12-29 17:37:31
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