
計提工資的時候為什么社保和公積金在其他應收款的貸方啊?不是應該在借方表示應收未收呢嗎?
答: 您好,因為這個屬于應付未付的款項,沒有用其他應付款這個科目而已
老師,我們四月份公司剛成立,然后我計提了360的公積金,我們公積金是當月計提當月扣款的,我現在發現一個問題,其他應收款公積金個人承擔部分一直有借方余額360,這樣是對的么
答: 您好 請問是什么時候交款?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
二月工資三月發放,工資表其他應收款公積金22750元,三月交的是三月公積金其他應收公積金1700元,社保個稅都是二月的,要怎么做賬?分錄怎么寫
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金









粵公網安備 44030502000945號



美麗的斑馬 追問
2022-03-31 23:21
小鎖老師 解答
2022-03-31 23:22
美麗的斑馬 追問
2022-03-31 23:27
小鎖老師 解答
2022-03-31 23:27