老師,這張發(fā)票怎么做分錄? 問
你好 你這里是單獨(dú)付利息嗎。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款 答
變更股東怎么操作?需要準(zhǔn)備什么資料 問
您好,你給個郵箱,我發(fā)操作方法給你,需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,營業(yè)執(zhí)照,股東身份證 答
老師好,請問2025年9月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)時會計(jì)記錯 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師你好 中級長投權(quán)益法調(diào)利潤是為什么要調(diào)減 問
你好,長期股權(quán)投資權(quán)益法確認(rèn)的投資收益是沒有真正實(shí)現(xiàn)的利潤。稅務(wù)那邊要真金白銀真正實(shí)現(xiàn)的。所以這部分收益要進(jìn)行納稅調(diào)減。 答
想要注銷個體戶,是不是也可以選擇把稅清掉,然后以 問
你好,正在回復(fù)題目 答

老師,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣的嗎?
答: 是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng))老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:1.進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)200結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)2.進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對嘛?
答: 你好!是的,思路是對的










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