老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi),可以 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開上個(gè)月外銷的發(fā)票了,有 問
直接補(bǔ)開就行,不耽誤退稅: 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開出口發(fā)票,日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號(hào)的匯率 3.?備注寫上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對(duì)應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào),就沒問題。 答
老師,這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了,銀行這 問
不是銀行申報(bào)才到賬,是錢先到待核查賬戶,申報(bào)通過后才能用。 涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國(guó)際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師,我還是想請(qǐng)問一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問
公司轉(zhuǎn)錢到工會(huì) 借:管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)發(fā)福利(工會(huì)賬) 借:職工活動(dòng)支出 — 慰問費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利,不用并入工資報(bào)個(gè)稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡,部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅 答

(1)1日,沖轉(zhuǎn)上月末從海華廠購入的暫估入賬的C材料200千克,價(jià)款700元。 元。該批材料的(2)5日,從江海公司購入B材料3600千克,買價(jià)15810元,運(yùn)雜費(fèi)210元,貨款》 (2)購入甲同繳付的13%增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2055.3元已承付,材料也驗(yàn)收入庫。 元。材料已驗(yàn)收(3)本月生(3)7日,銀行轉(zhuǎn)來海華廠的委托收款憑證通知,本廠承付上月末收到的200千克C標(biāo) 要求:700元,以及進(jìn)項(xiàng)稅額91元。 (1)編制(4)10日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料600千克、B材料2000千克、C材料400千克入產(chǎn)品生產(chǎn)。 (2)計(jì)算4.某工(5)16日,銀行轉(zhuǎn)來元通工廠的委托收款憑證通知,本公司應(yīng)承付下列材料款:A材料1為-2%,本月千克,買價(jià)12800元;B材料3000千克,買價(jià)13500元。另有進(jìn)項(xiàng)稅額3419元,運(yùn)雜費(fèi) (1)本月元。款項(xiàng)均已承付,材料尚未運(yùn)到(運(yùn)雜費(fèi)按購入材料重量分?jǐn)?。 4000元,(2) 本(6)21日,從元通廠購入的A、B材料運(yùn)抵企業(yè),經(jīng)驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)A材料短缺100千克,應(yīng)支付增值明系運(yùn)輸部門責(zé)任,讓其賠付820元,A、B兩種材料驗(yàn)收
答: 你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下再提問
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額夠了,部分進(jìn)項(xiàng)放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。有張專票供應(yīng)商開多了,按實(shí)際付款入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 您好,那樣的話,只能按照實(shí)際金額寫分錄了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額之間的賬務(wù)處理
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
企業(yè)購入甲材料一批 價(jià)款20000元 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600元 材料未到達(dá) 全部款項(xiàng)未支付
老師,您好!如果某項(xiàng)目由公司投資30%,政府投資70%,這種情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
以前預(yù)付款的丁材料本月到貨,價(jià)款144000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為18720元,以前預(yù)付款200000元,剩余款供貨單位尚未退回
購買甲材料5000千克,單價(jià)2元,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元。貨代款已用存款支付










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