老師,你好。我們匯算清繳有退稅80塊錢,老板的意思 問
您好,你調(diào)增就可以,納稅調(diào)整表第30行其他這里 答
你好老師,這個(gè)案例里面老師講的是今年被稅務(wù)局罰 問
同學(xué)你好 對于罰款,稅法上的規(guī)定是:不允許做稅前扣除的, 因此,比方說26年4月 被罰了421.26萬元, 26年5/31號前企業(yè)做匯算時(shí),要把這個(gè)罰款做納稅調(diào)增,不允許做企業(yè)的損失。 答
老師:羽毛球館進(jìn)貨的飲料,直接進(jìn)成本了,沒有做庫存 問
您好,是買來就出售了嗎? 答
咨詢下,員工報(bào)銷發(fā)票特別亂,出差的滴滴打車和本市 問
您這種情況主要是內(nèi)控報(bào)銷制度,制定一個(gè)制度,按照單次出差清賬的報(bào)銷制度, 答
老師,你有應(yīng)付賬款分析表嗎?我拿來記錄賬齡用的 問
會(huì)計(jì)學(xué)堂下載中心搜索下載 http://m.lnzhenxing.cn/download/ 答

第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
答: 您好,一分錢會(huì)減免的
修改所得稅季報(bào)提示小微優(yōu)惠金額只允許填寫減免的最大值和0
答: 你好,你是不是虧損的?如果是虧損的話 201030這個(gè)表格需要填寫零。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。本年利潤:163839元應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實(shí)繳金額=減免所得稅金額)是這樣子填嗎?
答: 你好,A107040表里的減免稅額,是自動(dòng)帶出來的。 如果你的應(yīng)納稅所得額是163839,那么應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 減:減免所得稅額(填寫A107040),應(yīng)該是163839*0.225=36863.78 應(yīng)納稅額是163839*0.025=4095.97







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