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送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-30 13:31

你好,學(xué)員,
借其他應(yīng)收款
庫存商品
貸庫存商品

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你好,學(xué)員, 借其他應(yīng)收款 庫存商品 貸庫存商品
2022-03-30 13:31:45
材料驗(yàn)收入庫單的會計(jì)分錄做法取決于多種因素,如材料的來源、是否已支付貨款、是否已收到發(fā)票等。以下是一些常見情況的會計(jì)分錄示例: 當(dāng)貨款已支付,發(fā)票賬單已到,材料已驗(yàn)收入庫時: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 如果貨款尚未支付,發(fā)票賬單已到,材料已驗(yàn)收入庫時: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 如果貨款尚未支付,發(fā)票賬單未到,但材料已驗(yàn)收入庫時: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 在下月初,需要用紅字編制會計(jì)分錄沖回上述暫估應(yīng)付賬款,待收到發(fā)票后再按正常程序進(jìn)行會計(jì)處理。
2024-05-07 12:35:29
借庫存物品 貸銀行存款 借行政支出 貸資金結(jié)存
2022-06-11 09:06:20
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)付賬款50000 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款56000 貸:主營業(yè)務(wù)收入56000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅56000/1.13*0.13
2022-01-13 10:14:00
你好 借:材料采購 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2022-04-10 20:05:02
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