送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-03-30 11:10

你好,專票是按照不含稅記入成本哦,先反沖暫估,再按發票入賬,比如你暫估的是貨物,先借應付賬款-暫估,貸原材料-暫估,借原材料,應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸應付賬款,要是之前成本多記了需要調整之前多記成本,紅字的借主營業務成本,貸原材料

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:02

老師,2022沖成本后,有暫估了一筆成本結轉損益帶不過來,利潤表里也帶不過來。是怎么回事呢?

夏天老師 解答

2022-03-30 17:05

你設置的結轉損益是不是有方向限制,你的那張暫估成本分錄是哪個方向呢

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:28

老師,這我做的憑證

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:28

結賬的損益

夏天老師 解答

2022-03-30 17:33

你成本分錄沒問題,結轉這一張不全我看不出來

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:36

老師,在下面就是費用了

喜悅的斑馬 追問

2022-03-30 17:39

老師,結轉之前先沖紅的

夏天老師 解答

2022-03-30 19:52

你看一下你的本年利潤這個科目明細,如果沒有結轉成本的話你的利潤全部都是收入嗎

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你好,專票是按照不含稅記入成本哦,先反沖暫估,再按發票入賬,比如你暫估的是貨物,先借應付賬款-暫估,貸原材料-暫估,借原材料,應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸應付賬款,要是之前成本多記了需要調整之前多記成本,紅字的借主營業務成本,貸原材料
2022-03-30 11:10:22
借:存貨/固定資產/費用等 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款/應付賬款
2022-03-31 15:33:20
是的沒錯, 是這樣的
2023-02-10 15:41:16
借應交稅費-待抵扣進項稅額
2022-02-16 13:52:46
1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉出 2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經抵扣了進項稅 沖當期收入?
2021-10-18 18:30:08
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