老師代賬的一個單位開了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開錯 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個稅手續(xù)費退款200 問
退付手續(xù)費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務(wù)費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費有風(fēng)險嗎? 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答

老師你好!我的進項稅不能抵扣,留著下月抵扣,我怎么做分錄,平臺也不勾選吧
答: 如果是購買貨物的,借庫存商品,應(yīng)交稅費,待認證貸,銀行存款平臺上面什么都不需要操作。
老師,我們公司有進項稅不能抵扣的,抵扣了,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出,怎么操作呀?自己申報填表轉(zhuǎn)出嗎?
答: 對的是的,自己填寫附表二做進項轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師?請教個問題,外購的東西然后再發(fā)給員的,不是進項稅不能抵扣就好了嗎?為什么還要做收入呀?
答: 你好,你說的是增值稅,他問的是企業(yè)所得稅。








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