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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-30 08:36

您好,您年度合計(jì)增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異多少?

悠悠 追問

2022-03-30 08:51

180980.2老師,我可以把企業(yè)所得稅收入改成288000然后在其它里面調(diào)減180980.2這樣可以嗎?

悠悠 追問

2022-03-30 08:53

這樣調(diào)整,稅務(wù)會(huì)不會(huì)也問,收入調(diào)減的原因,我之前這樣調(diào)了,然后就沒有風(fēng)險(xiǎn)提示了

小林老師 解答

2022-03-30 08:54

您好,增值稅收入288000-180980.2企業(yè)所得稅收入是?

悠悠 追問

2022-03-30 09:13

107019.8老師,我企業(yè)所得稅和利潤表上都是這個(gè)數(shù)

小林老師 解答

2022-03-30 09:14

您好,那您增值稅也是這個(gè)金額,那就相同了

悠悠 追問

2022-03-30 09:20

增值稅就是和企業(yè)所得稅上不一直啊,老師你還沒聽懂嗎?增值稅申報(bào)是288000后來開的負(fù)數(shù)發(fā)票,3-4季度不能填負(fù)數(shù)就是0申報(bào),所以增值稅申報(bào)表上還是288000沒變,但是做賬4季度沖了負(fù)數(shù)發(fā)票就是107019.8了所以有差異了

小林老師 解答

2022-03-30 09:21

您好,剛理解,增值稅是可以填寫負(fù)數(shù),您需要更正增值稅納稅申報(bào)表,您開負(fù)數(shù)發(fā)票沒做清稅?

悠悠 追問

2022-03-30 09:36

清稅是什么意思,沒達(dá)起征點(diǎn)不交稅,我在網(wǎng)上更正申報(bào)之前的增值稅申報(bào)表了的,不能填負(fù)數(shù)

小林老師 解答

2022-03-30 09:54

您好,就是開發(fā)票數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)系統(tǒng)

悠悠 追問

2022-03-30 11:17

這個(gè)肯定都每個(gè)月都清卡了的

小林老師 解答

2022-03-30 11:17

您好,那您開紅字發(fā)票了,就應(yīng)當(dāng)納稅申報(bào)表顯示

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企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表(以下簡(jiǎn)稱“匯算清繳申報(bào)表”)是指在企業(yè)匯算清繳的情況下,需要由企業(yè)按照規(guī)定的格式填報(bào)的一種稅務(wù)表格,是企業(yè)所得稅匯算清繳的必要程序之一。 匯算清繳申報(bào)表由總機(jī)構(gòu)和子機(jī)構(gòu)共同填報(bào)。總機(jī)構(gòu)填報(bào)的內(nèi)容包括:1、 申報(bào)表填報(bào)期;2、總機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識(shí)別號(hào);3、本期收入總額;4、本期支出總額;5、本期所得稅匯算清繳金額;6、子機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識(shí)別號(hào);7、子機(jī)構(gòu)本期收入總額;8、子機(jī)構(gòu)本期支出總額;9、子機(jī)構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額;10、本期匯總繳納金額;11、本期匯總文件編號(hào);12、本期匯總繳納稅務(wù)機(jī)關(guān);13、本期匯總繳納日期;14、填報(bào)人;15、填報(bào)日期。 子機(jī)構(gòu)填報(bào)的內(nèi)容包括:1、子機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識(shí)別號(hào);2、子機(jī)構(gòu)本期收入總額;3、子機(jī)構(gòu)本期支出總額;4、子機(jī)構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額;5、填報(bào)人;6、填報(bào)日期。 匯算清繳申報(bào)表的填報(bào)必須在匯算清繳期內(nèi)完成,并在本期匯總文件編號(hào)內(nèi)提交給匯總稅務(wù)機(jī)關(guān),以便稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)審核,檢查企業(yè)的稅務(wù)狀況。
2023-02-25 11:26:54
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
2022-05-23 11:04:16
企業(yè)所得稅的話是在5月31號(hào)之前。個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是一到三月,綜合所得是三到六月。
2022-03-06 23:18:55
不是。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表是指企業(yè)每年在收入和支出、利潤及稅金等方面的實(shí)際情況,按照國家規(guī)定,報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān),用以確定企業(yè)應(yīng)繳納稅款的總金額及各項(xiàng)稅款的表格。而企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)需要按照稅收征收法規(guī)定的期限和程序,將計(jì)算出的應(yīng)納稅額繳納給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的行為。
2023-03-22 09:37:59
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