
第三季度有個錯誤分錄,導(dǎo)致第三季多交所得稅稅款了,可以在第四季度沖掉第三季度錯誤的分錄,在第四季度寫一筆正確的分錄,然后在第四季度沖回來第三季度多交的所得稅稅款嗎?因?yàn)樗枚愂抢塾嫷陌桑恍枰匦律陥蟮谌径葓蟊戆桑?/p>
答: 你好 ;? ? ?可以的。 你在4季度修改分錄后 修改 4季度申報表和報表即可。 不用改3季度的??
工資表和個稅系統(tǒng)導(dǎo)出的綜合所得個稅申報表,其中,累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額對應(yīng)綜合所得個稅申報表的哪個項(xiàng)目?累計稅額對應(yīng)綜合所得個稅申報表的哪個項(xiàng)目?
答: 你好,第一個對應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款 第二個對應(yīng)的已交稅款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅申報表里的所得稅累計數(shù)是自動累加的吧,需要手動填報嗎?
答: 同學(xué)你好 企業(yè)所得稅申報表里的所得稅累計數(shù)并非自動累加,而是需要納稅人根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行手動填報。這涉及到企業(yè)扣除稅前的銷售額、購買貨物、材料、服務(wù)以及免稅收入所產(chǎn)生的費(fèi)用和費(fèi)用之和的計算,其中,應(yīng)稅收入減去本年累計計提扣除費(fèi)用占其中一部分。因此,在填報企業(yè)所得稅申報表時,納稅人需要仔細(xì)核對各項(xiàng)數(shù)據(jù),確保填報的累計數(shù)準(zhǔn)確無誤。
申報企業(yè)所得稅中的本年累計,是幾個月的,比如我1月是申報上年10-12月的企業(yè)所得稅吧,那這個本年累計是?
申報反饋信息:綜合所得個人所得稅預(yù)繳申報表為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為9月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正9月后的申報數(shù)據(jù)
請問所得稅按季申報需要每月計提嗎?新單位之前都是虧損 這個季度有利潤了 假設(shè)這個月利潤10萬元 本年累計利潤5萬元 12月利潤5萬元本年累計10萬元 那我11月份需要計提嗎?求分錄







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