董老師在嗎?可以講一下動態(tài)回收期嗎 問
朋友您好,好的,有具體的題么,我們一起分析下,光說文字講理論效果不直接 答
老師,這個月進項大于銷項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 答
老師,私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎? 問
您好,這個當然可以的,股東的投資款就是個人私卡轉(zhuǎn)來的 答
老師,剛公司賬戶發(fā)工資多付了,員工把多付的退到公 問
可以的,沒問題的哈 答
公司勞務派遣人員的差旅費是入到差旅費還是勞務 問
那個計入差旅費科目 答

工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 同學你好 對的 這樣做就可以
工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 工會經(jīng)費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經(jīng)費的流動處理結(jié)束,應付職工薪酬-工會經(jīng)費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
實操里面關(guān)于培訓費有兩種做法:一種是,借:管理費用-培訓費 貸:銀行存款等 ;另一種是 借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款等 借:管理費用-培訓費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。我認為應該是借:借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款等借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,請問:到底哪個好呢?
答: 你好,通常是 借:管理費用-培訓費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款等
工會經(jīng)費,計提時:借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款返還時,是借銀行存款,貸 應付職工薪酬-工會,那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
計提工會經(jīng)費:借方,管理費用~工會經(jīng)費貸方,應付職工薪酬~工會經(jīng)費發(fā)放:借 應付職工薪酬~工會經(jīng)費貸 銀行存款那返還的分錄應該怎么做?
老師好,公司收到返的工會經(jīng)費怎么做賬。原計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費。繳納時 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款。









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燕子 追問
2022-03-29 13:46
玲老師 解答
2022-03-29 13:50
燕子 追問
2022-03-29 13:50
玲老師 解答
2022-03-29 13:52