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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-03-29 13:34

你好,是不是延期交稅?

含糊的大碗 追問

2022-03-29 13:37

就是21年第四季度的增值稅附加稅當(dāng)時(shí)不是暫緩3個(gè)月繳納嗎?然后2022年的2月份繳納的,結(jié)果現(xiàn)在不是在原來的基礎(chǔ)上又延遲了6個(gè)月嗎,稅務(wù)局就把之前繳納的稅款退回來了,怎么做分錄

郭老師 解答

2022-03-29 13:37

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅/附加稅。

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相關(guān)問題討論
你好,是不是延期交稅?
2022-03-29 13:34:56
你好,按減半之后實(shí)際繳納的稅款金額,做計(jì)提,繳納分錄就是了 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款
2022-07-17 11:01:02
您好,做交費(fèi)時(shí)相反分錄。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-04-15 13:51:44
老師:對于符合政策的企業(yè),可以做如下分錄:先是把增值稅稅款分別歸入貸方“應(yīng)交稅費(fèi)”和貸方“應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用”,再將“應(yīng)交稅費(fèi)”減去“應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用”,分別放到貸方“應(yīng)交稅費(fèi)減免”和貸方“應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用減免”;最后,將“應(yīng)交稅費(fèi)減免”和“應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用減免”,歸入借方“增值稅稅款(減免)”,這樣完成分錄操作。拓展知識:貸方“應(yīng)交稅費(fèi)”與貸方“應(yīng)分?jǐn)傎M(fèi)用”之差,即為增值稅稅款減免額度,但是,如果增值稅減免額度超過已交稅額,則需要扣款。
2023-03-23 09:38:31
您好,目前還好有優(yōu)惠的
2022-01-12 11:13:36
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