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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-26 12:13

進項大于銷項,形成留抵,不用做分錄了

小小玉 追問

2022-03-26 12:25

老師,我這個月的銷項是353955.41。進項是41776.13,那這個的會計分錄要怎么做?

文文老師 解答

2022-03-26 15:09

是問計提增值稅的分錄嗎

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增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟: 結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-01-11 16:17:10
您好,這樣做的,84500-58500-30000=-4000? ?借 應交稅費 未交增值稅 4000? 貸 應交稅費 應交增增值稅 轉出多交增值稅 4000
2023-08-12 12:13:19
同學,你好 進項稅額轉出25000元 借:費用、成本??25000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)??25000 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)20000 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85000 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)85000
2024-06-13 16:02:22
借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 4萬 貸:應交稅費——未交增值稅 4萬
2024-01-13 10:37:19
同學,你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
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