送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-26 10:41

1借在建工程9200
應交稅費應交增值稅進項稅額1170
貸銀行存款10370

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:41

借在建工程800
應交稅費應交增值稅進項稅額104
貸銀行存款904

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:41

借固定資產10000
貸在建工程10000

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:42

2.2016年計提折舊10000*2/5=4000
2017年計提折舊(10000-4000)*2/5=2400

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:43

3.2017年底賬面價值10000-4000-2400=3600
發生減值3600-3000=600

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:43

借資產減值損失600
貸固定資產減值準備600

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:43

4.借銀行存款3200
貸固定資產清理3200

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:44

借固定資產清理3000
累計折舊6400
固定資產減值準備600
貸固定資產10000

暖暖老師 解答

2022-03-26 10:44

借固定資產清理200
貸資產處置損益200

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相關問題討論
1借在建工程9200 應交稅費應交增值稅進項稅額1170 貸銀行存款10370
2022-03-26 10:41:02
你好;? 借管理費用-清洗費 貸銀行存款? ;? 借固定資產貸銀行存款 (如果熱水器價值大計入固定資產核算? ?)? ; 借管理費用-租賃費貸銀行存款??
2022-03-16 11:20:42
具體的計算過程是什么呢?
2022-11-05 10:06:17
2020.1.1 借:長期應收款 1000 貸:主營業務收入 800 未實現融資收益 200 借:主營業務成本 750 貸:庫存商品 750 2020.12.31 借:銀行存款 200 貸:長期應收款 200 借:未實現融資收益 63.44 (800*7.93%) 貸:財務費用-利息收入 63.44
2022-07-13 15:07:24
過程可以寫一下嗎
2022-02-25 21:49:26
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