老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領(lǐng)導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學,你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

就是我一月份進項發(fā)票已經(jīng)抵扣交完稅了 3月份發(fā)現(xiàn)名稱錯誤 那就是對方要重開給我 我申報表要轉(zhuǎn)出一月份的進項發(fā)票 轉(zhuǎn)出相當于這部分的進項少抵扣要補繳增值稅
答: 那你3月發(fā)現(xiàn),4月申報3月增值稅的時候,申請進項稅轉(zhuǎn)出就可以的
老師 我們是一般納稅人企業(yè) 在外地預繳了部分增值稅 銷項發(fā)票 和進項發(fā)票都有 在外地預繳的增值稅還算成進項嗎 用銷項減去預繳的
答: 預交的稅款是在機構(gòu)所在地申報時可以扣除預交的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好。7月份開銷項發(fā)票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發(fā)票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項發(fā)票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


