上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤(rùn)分配 — 應(yīng)付公司利潤(rùn) 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師您好!管理費(fèi)用明細(xì)賬的余額是9800,稅務(wù)申報(bào)表利潤(rùn)表上季度申報(bào)的管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)是9980,怎么處理?
答: 你好 ;? ? ?你這個(gè)有金額差異了。 你去看看管理費(fèi)用 你是不是做到過貸方金額 ;去看看? ?
請(qǐng)問稅務(wù)報(bào)表A類申報(bào)表管理費(fèi)用怎么填
答: 你好你說的是企業(yè)所得稅嗎?如果是的話,在利潤(rùn)總額里面。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!我在做匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),管理費(fèi)用科目跟報(bào)表的金額不一樣,原因是因?yàn)?3年9月的時(shí)候有一筆貸管理費(fèi)用,在損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn)到,我現(xiàn)在如果去改23年的賬,那么之前第四季度申報(bào)的季報(bào)就會(huì)跟賬上不一樣,這種情況我應(yīng)該怎么處理?是先改賬,然后在匯算的時(shí)候再調(diào)減這筆金額嗎
答: 你好,同學(xué),直接改賬。 季度報(bào)表不用更改,匯算清繳的正確即可









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