
去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳。現(xiàn)在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調(diào)整~稅金及附加貸,應(yīng)交稅費~稅金及附加第二筆 借,應(yīng)交稅費~所得稅貸,以前年度損益調(diào)整~所得稅 第二筆調(diào)整的是調(diào)整后的所得稅嗎?第三筆是調(diào)整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。借,利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整調(diào)整年度報表后進行匯算清繳
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣操作的
去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳。現(xiàn)在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調(diào)整~稅金及附加貸,應(yīng)交稅費~稅金及附加第二筆 借,應(yīng)交稅費~所得稅貸,以前年度損益調(diào)整~所得稅 第二筆調(diào)整的是調(diào)整后的所得稅嗎?第三筆是調(diào)整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。
答: 你好;??第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調(diào)整~稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費~稅金及附加 對的。 金額做負數(shù)金額 ;? ? ?后面的先不做; 你應(yīng)該是21年年報還沒有報吧 。等著你匯算后看是否影響所得稅; 在考慮分錄? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下計入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來替換
答: 你好,是的,是這樣的









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欣欣子 追問
2022-03-25 16:04
樸老師 解答
2022-03-25 16:14