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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-24 17:10

你好;   你做 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入;  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就行了。       可以的  

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你好;? ?你做 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就行了。? ? ? ?可以的??
2022-03-24 17:10:20
你好 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
2020-05-18 21:06:09
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
1借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.9+0.9/1*0.13=1.017 累計(jì)折舊0.1 貸固定資產(chǎn)1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.117 2應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.9*0.13=0.117 3借其他應(yīng)收款0.5085 管理費(fèi)用0.5085 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1.017
2022-04-17 21:32:36
同學(xué)你好 是什么進(jìn)項(xiàng)專票呢 庫存商品?
2024-04-23 10:17:34
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