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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-16 07:33

您好,已認證不需要做進項稅額轉出,轉入待抵扣進項稅科目。您好,根據您的描述,您無需使用待抵扣進項稅科目,直接銷項減進項即可。

Eleven 追問

2020-06-16 07:38

請問老師我未轉登記前購進商品的專票已經在認證系統里了,我是否要全部認證然后再做轉出?我當月還是一般納稅人時進項發(fā)票該怎么做賬務處理才合適呢?可以寫一下完整的會計分錄嗎?十分感謝!

Eleven 追問

2020-06-16 07:42

老師如果我還是一般納稅人當月比如我認證系統里有100萬的商品進項發(fā)票,我只認證50萬可以嗎?對已經認證的進項票會計分錄,借:庫存商品     應交稅費-應交增值稅-進項稅   貸:銀行存款,未認證的50萬會計分錄借:庫存商品     應交稅費-待認證進項   貸:銀行存款
請問老師這樣處理對嗎?因為我轉登記的當月還是一般納稅人時想交點增值稅

小林老師 解答

2020-06-16 07:59

您好,轉小規(guī)模納稅人前的所有銷項和進項合并計算(銷項減進項),若銷項大,則沒有留抵,需要繳納增值稅。若銷項小,形成留抵,轉入待抵扣進項稅科目。

小林老師 解答

2020-06-16 08:03

您好,您還是需要認證的,否則形成滯留票。因為后期小規(guī)模將待認證是否可以形成留抵,您先咨詢下專管員,有的地方是小規(guī)模以后不允許留抵。

Eleven 追問

2020-06-16 08:30

老師能否教我一下詳細的處理分錄,謝謝!

小林老師 解答

2020-06-16 08:37

您好,您客氣。轉小規(guī)模納稅人前的所有銷項和進項合并計算(銷項減進項)。若銷項大,則沒有留抵,需要繳納增值稅,正常申報繳納增值稅分錄。若銷項小,形成留抵,轉入待抵扣進項稅科目,借應交稅費~待抵扣進項稅,應交稅費應交增值稅(銷項稅額),貸應交稅費應交增值稅(進項稅額)

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您好,已認證不需要做進項稅額轉出,轉入待抵扣進項稅科目。您好,根據您的描述,您無需使用待抵扣進項稅科目,直接銷項減進項即可。
2020-06-16 07:33:57
你好,進項稅額轉出借應交稅費-待抵扣進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2020-06-16 07:08:40
您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
小規(guī)模納稅人進項稅額的賬務處理,首先應登記(開具發(fā)票)并保存相關票據,如果發(fā)生進項稅額,則登記到“進項稅額”科目,并在納稅申報期分期計提;如果在納稅申報期內,實際發(fā)生了可被抵扣的進項稅額,則應減少原計提的進項稅額,將實際可抵扣數及金額登記到“應交稅費”科目,同時將所抵扣部分“進項稅額”科目中的金額減少,并反映至“應彌補稅額”科目中,即完成稅額往來抵扣。
2023-03-07 09:32:34
然后一般納稅人開出去的專票、普票是一樣的,借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅銷項 小規(guī)模目前開專票3%的借銀行存款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅, 開的普通發(fā)票是3%免稅的 借銀行存款貸主營業(yè)務收入
2022-12-06 16:00:04
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