
如果先報(bào)增值稅,還是需要繳費(fèi),出口產(chǎn)品征稅率與退稅率沒有差,是可以不用申報(bào)退稅的這塊是嗎,外銷 所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)不足抵內(nèi)銷,是可以不申報(bào)免抵退是嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不退稅視同內(nèi)銷就不申報(bào)
老師,請(qǐng)問有外銷和內(nèi)銷,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,有免抵退稅
答: 你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。外銷沒有銷項(xiàng)稅的 可以參考以下分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型出口退稅,所屬期內(nèi)是出口和內(nèi)銷收入同時(shí)申報(bào)么? 還是內(nèi)銷收入部分先做申報(bào),然后再做出口免抵退申報(bào)呢?
答: 對(duì)的 一塊申報(bào)就可以









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刻苦的眼神 追問
2022-03-24 17:33
樸老師 解答
2022-03-24 17:44