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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-24 13:21

你好,你準(zhǔn)備以后也不抵扣嗎?如果是的話可以的。

劉同燦 追問(wèn)

2022-03-24 13:22

怎么做分錄?

郭老師 解答

2022-03-24 13:23

你好,直接加稅合計(jì)做賬就可以的,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。

劉同燦 追問(wèn)

2022-03-24 16:16

老師  借 原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13  貸 銀行存款113  
那么不抵扣的話   借原材料13  貸應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13    是這么做嗎

郭老師 解答

2022-03-24 16:17

可以的,可以這么做的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你準(zhǔn)備以后也不抵扣嗎?如果是的話可以的。
2022-03-24 13:21:45
你好,這個(gè)直接可以抵扣,不需要的
2022-03-05 21:44:00
你好,是可以這樣操作的?
2022-01-03 14:22:10
當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)收款 1、入賬時(shí): 借:原材料等 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 貸:應(yīng)付賬款等 2、下月認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 3、月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-紅字 月末"應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了。
2021-06-22 19:50:58
你好,不需要認(rèn)證,直接填寫抵扣?
2022-07-19 13:19:08
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