
你好,老師,用用友t3,把銀行結(jié)息,財(cái)務(wù)利息做在了貸方,導(dǎo)致利潤表未取到財(cái)務(wù)費(fèi),(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就相差這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用)已經(jīng)申報(bào),并跨年,并用該期初數(shù)建立了新帳,現(xiàn)在要怎么調(diào)整,謝謝
答: 是什么時(shí)候新建賬套的呢
老師,我的用友T+利潤表,做的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入在貸方,可利潤表取數(shù)為正,增加了費(fèi)用,這個(gè)要怎么調(diào)整
答: 你好,回去把那個(gè)憑證修改一下,把借財(cái)務(wù)費(fèi)用放在借方負(fù)數(shù)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 想問一下 去年9月份收到銀行利息分錄做錯(cuò)了 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 我沒有用-表示 導(dǎo)致利潤表財(cái)務(wù)費(fèi)用少了這筆 利潤總額也相應(yīng)多十幾元 現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呀
答: 你需要把利息收入調(diào)整回去,這可以通過在利潤表中添加一條記錄來實(shí)現(xiàn),貸方為財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,借方也是財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,金額就是你去年收到的銀行利息。這樣就可以把你去年收到的利息調(diào)整回去了。





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