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奮斗的小螞蟻
于2022-03-22 13:08 發(fā)布 ??858次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-22 13:10
你好,應(yīng)該是200000-60000-60000*15%銷項減進項減去進項加計扣除
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某公司是一般納稅人,從事文化體育服務(wù),滿足生活性服務(wù)加計抵減政策條件,上月購入服務(wù)不含稅金額為60 000元;本期銷售服務(wù)不含稅金額為200 000元。問本期應(yīng)納增值稅為多少元?老師這道題是不是用200000-60000*15%
答: 你好,應(yīng)該是200000-60000-60000*15% 銷項減進項減去進項加計扣除
老師,一般納稅人,預(yù)繳增值稅扣除分包款,分包款是不含稅金額還是含稅金額
答: 您好,這個是不含稅的金額的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,存貨公司為增值稅一般納稅人的話存貨是不是不包含增值稅額,如果為增值稅小規(guī)模納稅人的話是不是就包含增值稅額
答: 你好 是的是這樣的
一般納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票(工程服務(wù)),申報增值稅主表時,不含稅金額和稅額分別應(yīng)該填在哪一列?
討論
某公司為增值稅一般納稅人,本月不含稅銷售額396087元,供貨商提供的增值稅專用發(fā)票總金額121860元,普通發(fā)票金額219102元,該月繳納的增值稅是多少
老師,有個問題:我們在報11月增值稅的時候在未開票那里做了申報,然后我這個月開票的時候,開具的總金額是對的,但是稅額和申報的數(shù)字有差額,開出來的票稅額少了0.63元,不含稅金額多了0.63元,有什么辦法可以調(diào)平嗎?或者說在這個月申報的時候,因為開具的價稅合計數(shù)是一樣的,所以在開具金額那里填本月開票銷售額和稅額,上月申報的未開具發(fā)票這個月不是要填負數(shù)嘛,按上月申報的金額依次填入,這樣也能相抵消,應(yīng)納稅額為0,這樣可以嗎
A公司2023年1月開具銷售型專票不含稅金額80000元,2月自開服務(wù)型普票不含稅金額150000元,3月自開銷售型專票含稅金額169500元。(1)A公司為小規(guī)模納稅人,適用現(xiàn)行稅率,計劃1-3月應(yīng)繳納的增值稅和附加稅。(2)A公司為一般納稅人,適用稅率6%,13%,計算1.2.3月分別應(yīng)繳納的增值稅和附加稅。
公司是一般納稅人有專票普票,12月第一次開普票給客戶,請問申報增值稅附表一,填寫普票金額,在(開具其他發(fā)票)填寫不含稅金額?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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