
老師,微信支付給個(gè)人的視頻拍攝定金和尾款是放入借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:其他貨比資金-微信。是這樣嗎 我們公司是食品制造業(yè)的
答: 你好,可以的,可以這么做。
老師您好,我去年做的分錄。借,制造費(fèi)用10萬(wàn),貸,其他應(yīng)收款10萬(wàn)。但是未附任何單據(jù)。我今年想把這個(gè)分錄,制造費(fèi)用調(diào)回來(lái)。咋做分錄。老師
答: 借其他應(yīng)收款,貸制造費(fèi)用,然后你看一下制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我們公司有個(gè)機(jī)器的維修保養(yǎng)合同,是2020年12月至2021年11月的,每個(gè)月都有暫估,借:制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款(暫估進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)付賬款,2022年3月份收到這張發(fā)票!我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?
答: 借應(yīng)付賬款、 貸其他應(yīng)收款 制造費(fèi)用。 然后再做發(fā)票的,借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
老師,其他應(yīng)收款掛了轉(zhuǎn)給法人的款應(yīng)該怎么處理,其他應(yīng)付也掛了法人的款,但是其他應(yīng)收掛的有點(diǎn)多?
年底要把同一個(gè)人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個(gè)賬戶(hù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,問(wèn)一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個(gè)人的余額,但是是不同的人,我可以對(duì)沖不 還是怎么處理呀








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