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送心意

曉寧老師

職稱初級會計師

2022-03-22 10:40

您好,不需要操作。發(fā)放的時候直接借記應(yīng)付職工薪酬即可

NAMANANA 追問

2022-03-22 11:05

好的,老師,那再問一個問題,稅收滯納金,應(yīng)該怎么記賬?

曉寧老師 解答

2022-03-22 11:05

您好,借:營業(yè)外支出   貸:銀行存款

NAMANANA 追問

2022-03-22 11:05

好的,謝謝老師

曉寧老師 解答

2022-03-22 11:11

不客氣,祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
您好,不需要操作。發(fā)放的時候直接借記應(yīng)付職工薪酬即可
2022-03-22 10:40:12
是的,就是那樣處理的哈
2022-01-11 23:06:09
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-13 15:00:21
你好,之前做了計提嗎?
2022-04-08 10:26:33
首先你應(yīng)該明確當(dāng)期計提職工薪酬的總金額,然后按照“應(yīng)付職工薪酬”和“應(yīng)交稅費”進行分錄。在“應(yīng)付職工薪酬”核算科目中,你可以將當(dāng)期的計提的職工薪酬支出分解為“工資”、“獎金”等支出,在“應(yīng)交稅費”核算科目中,你可以將當(dāng)期的社會保險費和個人所得稅進行分錄。
2023-03-15 11:21:30
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